工作职责:
1、协助部门领导对其他相关部门的内部控制管理流程制度及流程的编制工作提供指导,并进行跟踪及完善;
2、在部门领导带领下,组织支持相关部门一同开展内部控制流程梳理工作并落实优化建议;
3、根据公司战略规划,协助战略投资部门对目标公司进行尽调工作;
4、与公司管理层、外部审计师和监管机构建立并保持良好的工作关系,了解公司策略、计划、产品、财务成果、风险以及相关问题;
5、完成部门领导交付的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,经济、金融、法律、财务、审计等相关专业;
2、具有3年以上4大审计或尽调工作经验,2年以上企业内审工作经验;
3、熟悉国家相关法律法规政策;
4、熟练掌握及运用各类内控评价方法。